為加強對明城國際大酒店財務(wù)的監督,規范其經(jīng)營(yíng)管理,保障國有資產(chǎn)安全,市城發(fā)集團派出審計組,對明城國際大酒店開(kāi)業(yè)一年來(lái)的財務(wù)情況開(kāi)展專(zhuān)項審計。
此次審計時(shí)間預計為期一周,時(shí)間緊、任務(wù)重,主要從三個(gè)方面開(kāi)展:一是對貨幣資金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),核對是否賬實(shí)相符,檢查有無(wú)造成國有資產(chǎn)流失的情況;二是對明城國際大酒店自成立以來(lái)簽訂合同的履行情況進(jìn)行了解;三是審查債權債務(wù)、收入、成本及費用等有關(guān)經(jīng)濟活動(dòng)產(chǎn)生的合理性、真實(shí)性,并對盈虧情況進(jìn)行了解。
通過(guò)內部審計,進(jìn)一步發(fā)現經(jīng)濟活動(dòng)中存在的差錯,能夠對單位資產(chǎn)狀況做到心中有數,確保入賬的會(huì )計資料真實(shí)、準確、及時(shí)、合理、合法,從而進(jìn)一步規范企業(yè)的內部財務(wù)管理。