為規范內部審計工作,提高內部審計工作質(zhì)量,加強內部審計監督和風(fēng)險管理,市城發(fā)集團充分發(fā)揮內部審計作用,結合企業(yè)實(shí)際情況,進(jìn)一步修訂《三明城發(fā)集團內部審計管理制度》。
此次內部審計管理制度修訂,主要是對原有部分內容進(jìn)行修改,并新增第七章“內部審計整改與成果運用”的五條制度,旨在建立審計整改落實(shí)工作制,強化審計整改工作,落實(shí)審計成果運用。
《三明城發(fā)集團內部審計管理制度(修訂版)》的印發(fā),進(jìn)一步規范集團內部審計工作開(kāi)展,加強內部控制與監督,改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,保障集團健康有序科學(xué)發(fā)展。