為進(jìn)一步規范資產(chǎn)管理,全面摸清家底,今年以來(lái),市城發(fā)集團對10家權屬企業(yè)截至2022年3月資產(chǎn)運營(yíng)管理情況進(jìn)行專(zhuān)項審計。
此次審計工作主要從部分企業(yè)資產(chǎn)管理重視程度不夠等6個(gè)方面發(fā)現問(wèn)題。在征求各被審計單位(部門(mén))意見(jiàn)后,經(jīng)集團審計與風(fēng)險委員會(huì )復核,集團董事會(huì )審議后,正式出具《審計報告》。
下階段,市城發(fā)集團將持續抓好審計整改工作:一是落實(shí)審計問(wèn)題清單。按照審計報告中的問(wèn)題,制定清單,明確責任領(lǐng)導、責任部門(mén)、責任人;二是落實(shí)審計整改清單。按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)經(jīng)營(yíng)、誰(shuí)負責”的原則,明確整改措施和時(shí)限,確保整改工作落到實(shí)處;三是健全制度清單。通過(guò)制定資產(chǎn)租賃管理辦法等制度,抓好體制機制建設,鞏固整改成果,切實(shí)做好審計后半篇文章。